Nota de Importação

Para inciarmos a emissão de  uma  nota de Importação, é necessário cadastrar A Natureza de Operação- CFOP conforme orientação da contabilidade e marcar o mesmo com a opção ‘Esta natureza de operação refere-se  a uma  importação

Cadastrar os Itens da D.I caso ainda não tenha cadastrado.( Cadastro de produtos)

Cadastrar seu fornecedor como cliente.

Acessar o modulo de Nota Fiscal de Saída para emissão da NF. (Módulo 87)

Insira a Natureza de Operação , o Cliente , Segmento de Mercado e Representante na aba principal.

Na aba ‘Itens da Nota Fiscal’ informe os Itens da D.I.

Acima dos totais da Nota Fiscal, ainda na aba Itens, clique na opção para informar os dados de impostos da DI.

Após clicar no botão, apresentará a tela para inserir informações da D.I, siga as orientações de sua contabilidade para preenchimento das informações.

Clique no botão   para adicionar  as informações  para a grade abaixo, se necessário incluir mais de uma  adição basta incluir o numero da adição, os impostos e clicar no botão para adicionar citado acima.

Selecione os Itens que fazem parte da adição selecionada.

Após inserir todos os dados necessários e todas as adições, confirme a tela de ‘Declaração de Importação’, insira o valor da base de calculo do ICMS  informado pela sua contabilidade e  ajuste a aba de transportadora grave a NF e transmita para o Sefaz.

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Sempre consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as informações tributárias estão corretas.  Em caso de  dúvida não realize a operação!


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