Ordem de Compra
Ordem de Compra. Área: Comércio / Módulos Operacionais.
Como fazer
Cadastro de Ordem de Compra:
Uma Ordem de Compra (O.C.) é um
documento de solicitação de compra de mercadorias emitido ao fornecedor da
empresa. Nela são contidas as informações dos produtos e quantidades desejadas pela
empresa, bem como quaisquer descontos e /ou condição de pagamento previsto.
Esse documento pode, posteriormente, ser importado pelo o módulo de entrada de
produtos, onde gerará uma nota fiscal de entrada com as informações
especificadas na O.C., funcionando similarmente à relação dos Orçamentos e
Controle de Pedidos, o cadastro de Ordem de Compra pode ser acessado através do
menu Estoque – Ordem de Compra.
Ou através do ícone Ordem de
Compra.
Operacional
-
Para iniciar o cadastramento da
Ordem de Compra, clique no botão Incluir, no campo data o sistema irá sugerir a
data atual, em CFOP deve-se definir o código da Natureza da Operação
(geralmente 1102 ou 2102).Os campos de Transportador, de
Fornecedor, de tabela de preço e estoque, têm de ser previamente cadastrado ou
pode-se fazer uso do botão CADASTRAR ao lado de cada campo. -
O campo Previsto Para é usado para
informar a data de previsão de recebimento desta ordem de compra, e será usado
para informar os dias em atraso do pedido.Os campos do Prazo de Pagamento
devem ser preenchidos conforme as condições de pagamento disponíveis para a
empresa.Ao realizar a inclusão dos
produtos na Ordem de Compra, os campos: Marca, %Lucro e Mark-up
devem ser preenchidos conforme a necessidade e/ou definição da empresa. A cada
inclusão de um produto, ficam disponíveis os campos: Quantidade, Preço de
Compra, Cód. do Fornecedor, %Acre., %Desc., %IPI, %ICMS, Orçamento e preço de
Venda. Esses campos, exceto a Quantidade, não são obrigatórios, e se incluídos
podem ser alterados no momento de importar a Ordem de Compra através do módulo
“Entrada de Produtos”. -
Ao
inserir os produtos necessários para a Ordem de Compra, salve suas informações
através do botão GRAVAR na parte inferior da janela “Ordem de Compra”.Explicando os campos
Data: Data de cadastro da Ordem de Compra. O sistema sugere a data atual
para este campo.C.F.O.P.: A natureza de operação da Ordem de Compra. Vem do cadastro
de natureza de operação. O sistema somente vai listar como opções as C.F.O.P. ‘s
que tenham sido cadastradas como C.F.O.P. ‘s de entrada nesse campo.Transportador: Vindo do cadastro de transportadoras. Se o campo não for
preenchido, ao deixar o campo o sistema abre a tela de pesquisas.Previsto Para: A data de previsão de entrada da ordem de compra. Esse
campo é utilizado para o cálculo dos dias de atraso da Ordem de Compra (se
houver).Fornecedor: O Fornecedor para o qual está sendo emitida a Ordem de
Compra. Se importada para a entrada de produtos, a Nota Fiscal será gerada com
esse fornecedor. Se o campo não for preenchido, ao deixar o campo o sistema
abre a tela de pesquisas. Ao lado do campo há um botão para acesso ao cadastro
de fornecedores.Entrada: Mostra qual a entrada de produtos vinculada a essa Ordem
de Compra. Esse campo é preenchido automaticamente ao importar a Ordem de
Compra na entrada de produtos. Se o campo estiver vazio, significa que essa
Ordem de Compra ainda não foi importada e encontra-se pendente.Estoque: O estoque, no qual os produtos da Ordem de Compra serão
adicionados. Ao importar para a entrada de produtos, todos os produtos
importados serão adicionados a esse estoque. Ao lado do campo há um botão para
acesso ao cadastro de estoques.Prazo de Pagamento: Nesse campo são indicados os dias para o vencimento
das parcelas a serem geradas na entrada de produtos. O número de dias inseridos
é somado à data da Nota Fiscal de entrada para definir a data de vencimento de
cada parcela, sendo que 0 (zero) indica uma parcela a ser paga à vista.Produto: Nesse campo são inseridos os produtos que compõem a Ordem
de Compra. Ao lado do campo há botões de localização e de acesso ao cadastro de
produtos. Note que marcando a propriedade “Permitir alterar a descrição dos
produtos para a emissão das Ordens de Compras”, pode-se inserir uma descrição
alternativa do produto para essa ordem de compra.Marca, %Lucro e Mark-up: Esses campos vêm com as
informações do produto selecionado, vindas do cadastro de produtos. Na inclusão
do produto essas informações estarão “desabilitadas” sendo apresentadas somente
para consulta. Ao lado do campo mark-up há um botão
para torná-las editáveis. Ao utilizar essa opção, é importante notar que
qualquer alteração feita nas informações do produto irá ser atualizada no
cadastro de produtos.Solicitante: Informa o solicitante de cada item
da ordem de compra.Quantidade: A quantidade do produto selecionado na Ordem de Compra.
Preço de Compra: O sistema sugere para esse campo o preço de reposição do
produto especificado. Caso a marcação “Na Ordem de Compra, trazer o preço de
custo do produto.” esteja ativa, o sistema passa a sugerir o preço de custo do
produto especificado. Note que o sistema somente faz a sugestão desse valor,
sendo ele editável pelo usuário.Código Fornecedor: Um código dado pelo fornecedor ao produto específico.
%Acre: Percentual de acréscimo aplicado ao valor do produto.
%Desc.: Percentual de desconto aplicado ao valor do produto.
%IPI: Percentual de IPI aplicado ao valor do produto. O sistema sugere o
valor de “IPI de entrada” na aba IPI do cadastro de produtos. Esse valor é
somado ao valor do produto para calcular o total da Ordem de Compra.%ICMS: Percentual de ICMS aplicado ao valor do produto.
Referência: O número de algum documento vinculado ao produto da Ordem
de Compra. Esse campo é de preenchimento manual e pode especificar um
orçamento, pedido ou algum outro documento relacionado ao item da Ordem de
Compra.Data de Entrega: A data de previsão de entrega do item da Ordem de Compra.
Preço de Venda: O preço de venda do produto especificado na tabela de
preços especificada.Observações: As observações gerais da Ordem de Compra. Ao clicar no
botão, abre-se um campo para a edição dessa informação.Cadastro de Observações Padrão: Este botão tem duas opções: Adicionar
esta Observação, que adiciona uma observação padrão à observação geral
e Substituir esta Observação substitui a observação geral por uma
observação padrão. Ambas abrem à tela de Cadastro de Observações Padrão.Ordem se Compra Cancelada: Marca a Ordem de Compra como sendo
cancelada. Uma ordem de compra cancelada não aparece na relação de Ordens de
Compra pendentes na importação da Entrada de Produtos.Essa ordem de compra não possui produtos pendentes: Marca a Ordem de Compra como já
tendo todos os produtos importados. Uma ordem de compra que não possui produtos
pendentes não aparece na relação de Ordens de Compra pendentes na importação da
Entrada de Produtos.Calculadora: Abre a calculadora do Windows, mantendo a tela atual.
Propriedades: Abre a tela de propriedades do módulo de Ordem de Compra.
É necessária a senha de um usuário autorizado para acessar esse módulo.Outras Opções:
Agenda de Contatos dos Fornecedores: Abre o módulo de Agenda de
Fornecedores, com o fornecedor da Ordem de Compra já selecionado.Emitir a Ordem de Compra: Abre as opções de impressão para a
Ordem de Compra.Gerar Ordem de Compra dos produtos vendidos: Essa opção gera Ordens de Compra
referentes a todos os produtos faturados dentro do período especificado. As
Ordens de Compra geradas terão como fornecedor o fornecedor principal do
produto, e produtos que tenham o mesmo fornecedor principal serão agrupados na
mesma Ordem de Compra.Faltas no Estoque: Conforme configuração nas propriedades do módulo poderá
ser informada no sistema as faltas no estoque referente ao produto lançado na
O.C., realizando a pesquisa de um determinado período. Lembrando que será
realizado o filtro através do estoque informado na O.C.OBS: Estas faltas no estoque, referem-se aquelas registradas na
“Consulta de estoque” através da tecla de atalho “F8”.Cadastro de Observações Padrão: Abre a tela de cadastro de
observações padrão mesmo quando não há uma O.C. sendo alterada.Botão Outras Opções:
-
Marcar “Esta Ordem de Compra
não possui produtos pendentes” para as OC sem itens pendentes: Percorre todas as ordens de
compra, avaliando quais não têm mais produtos pendentes de importação na
entrada de produtos, marcando Esta Ordem de Compra não possui produtos
pendentes. Desta forma, não aparecerão mais na importação do módulo de
entrada de produtos;Análise das compras necessárias para atender as O.S. em produção¹: cria novas O.C. (uma para cada
fornecedor), quando um estoque² do produto³ está abaixo do estoque mínimo.¹ Incluídas somente pelo módulo de Montagem.
² O estoque aqui é o estoque físico mais os produtos pendentes (OC não
importadas – parcial ou totalmente) menos os produtos que estão em produção
(O.S. Não finalizada) menos as vendas diretas não finalizadas (pedidos em
aberto, com reserva de estoque).³ É preciso que os produtos tenham um fornecedor cadastrado como fornecedor
principal.Outras Considerações: Pode-se impedir a alteração de um
item (produto) da OC que já tenha sido completamente atendido pelas notas
fiscais de entrada. Para isto basta habilitar o item: Propriedades > 1 >
Não permitir a alteração de um item que já tenha sido completamente atendido
pelas Nf´s de entrada.
Aviso LegalA Sensum Sistemas não assume qualquer tipo de responsabilidade sobre o uso ou a interpretação do conteúdo disponibilizado neste site. Utilize a informação aqui disponibilizada por sua conta e risco. Sempre
consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
página poderá sofrer modificações sem aviso prévio. Em caso de dúvida consulte nossa equipe técnica através do Portal do Cliente. Sensum Sistemas 2019 - Todos os direitos reservados. A cópia ou reprodução total ou parcial do conteúdo deste site é proibida. |
