Cheques Emitidos por Fornecedor

Cheques Emitidos por Fornecedor. Área: Finanças / Relatórios / Menu – Conta Corrente.

Consulta/campos

Cheques
Emitidos por Fornecedor

Relatório

Sensum
NXS – Finanças

CONCEITO

Relaciona
no relatório os lançamentos feitos no conta
corrente dentro de um período e de um intervalo de
fornecedores (apenas um ou todos). Permite ainda selecionar o
período por emissão ou vencimento.

OPÇÕES

Incluir
o Título pago com o cheque emitido:

Inclui na relação dos lançamentos do conta
corrente o título pago no lançamento através
da emissão de cheques.

CAMPOS

O
relatório de cheques emitidos por fornecedor possui os
seguintes campos:

*
Período selecionado;

*
Data de Emissão;

*
Banco;

*
Conta Corrente;

*
Número do Cheque;

*
Valor pago;

*
Total em cheques emitidos no período.

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Sempre consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido antes de completar a operação. Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as informações tributárias estão corretas.  Em caso de  dúvida não realize a operação!

A Sensum Sistemas e a sua equipe técnica não prestam serviços de assessoria tributária, limitando-se a orientar o usuário sobre como registrar no Sistema as informações tributárias informadas por este ou seu contador. A Sensum Sistemas não validará ou dará certeza sobre cálculos tributários ou sua configuração. Esta deverá obrigatoriamente ser fornecida e validada pelo Contador da sua empresa.

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