Descontadas por Período

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Consulta/campos

Descontadas
por Período

Relatório

Sensum
NXS – Finanças

CONCEITO

Seleciona as
duplicatas descontadas através do módulo de
Desconto de Duplicatas, dentro de um intervalo de vencimentos
(período).

Indica no
relatório impresso (através de um asterisco), os
clientes que estão com o crédito bloqueado.

OPÇÕES

Realizar
Totalização diária:
A cada
dia, subtotaliza os valores apresentados.

Incluir
duplicatas recebidas no período:
Inclui no
relatório, todas as duplicatas descontadas dentro do
período, do cliente (todos ou apenas um) e do representante
(todos ou apenas um);

Incluir
o campo de observações:
Imprime no
relatório o conteúdo do campo de
observações do contas a receber;

CAMPOS

O
relatório de duplicatas descontadas por período
possui os seguintes campos:

* O
período selecionado – intervalo de datas (de…
até…);

* Data de
vencimento;

* Dias de atraso
até a data atual;

* Número
da duplicata;

* Nosso
Número;

* Código
do Cliente;

* Nome do Cliente;

* Telefone do
Cliente;

* Valor original da
duplicata;

* Representante;

* Forma de
cobrança da duplicata;

* Total Geral de
Duplicatas descontadas.

Aviso Legal

A Sensum Sistemas não assume qualquer tipo de responsabilidade sobre o uso ou a interpretação do conteúdo disponibilizado neste site. Utilize a informação aqui disponibilizada por sua conta e risco. 

Sempre consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido antes de completar a operação. Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as informações tributárias estão corretas.  Em caso de  dúvida não realize a operação!

A Sensum Sistemas e a sua equipe técnica não prestam serviços de assessoria tributária, limitando-se a orientar o usuário sobre como registrar no Sistema as informações tributárias informadas por este ou seu contador. A Sensum Sistemas não validará ou dará certeza sobre cálculos tributários ou sua configuração. Esta deverá obrigatoriamente ser fornecida e validada pelo Contador da sua empresa.

É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. 

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Novas versões do Sistema poderão mudar total ou parcialmente o funcionamento  do Sistema  em relação ao procedimento registrado nesta página. 

Em caso de dúvida consulte nossa equipe técnica através do Portal do Cliente.

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