Cheques Emitidos

Cheques Emitidos. Área: Finanças / Módulos Operacionais.

Como fazer

Cheques Emitidos –
Controle

O
controle de Cheques Emitidos registra as
informações de todos os cheques processados e
impressos no Sensum NXS – Finanças. O objetivo
é manter um histórico e a possibilidade de
recuperar estes dados caso ocorra um cancelamento ou qualquer outro
tipo de eventualidade. Cheques Emitidos. Imagem 1 da fonte.

Banco: Banco
ao qual o cheque pertence;

Cheque:
Número do Cheque emitido;

Emissão:
Data em que o cheque foi emitido;

Vencimento:
Data de vencimento do cheque;

Conciliado em:
Ao conciliar o lançamento do cheque no conta corrente, o sistema
preencherá este campo automaticamente;

Valor: Valor
total do cheque;

Nominal à: A
quem se nomina o cheque;

Utilizado para:
Finalidade do cheque emitido;

Opção
“Cópia de Cheque emitida”:
Informa ao usuário se já foi emitida uma
cópia de cheque para o registro selecionado. Para fazer a
reemissão de uma cópia de cheque, desmarque esta
opção e emita novamente através dos
módulos de emissão de cheques (Simples e Para Pagamento de Títulos);

Opção
“Cancelado”: Quando marcada, indica
que o registro do cheque foi cancelado. O cheque é cancelado
pelo botão “Cancelar”;

Botão
“Cancelar”: Procede o cancelamento do
cheque. O cancelamento realiza estorno do lançamento no
conta corrente e das baixas feitas no títulos
a pagar
. É possível através
de uma opção nas propriedades do Sensum NXS
– Finanças, realizar a exclusão do
registro do cheque no sistema. Este procedimento permite a
utilização do número do cheque
excluído. O sistema questionará logo
após o cancelamento, se o usuário deseja excluir
o cheque do arquivo.

 Na guia “Títulos pagos”, o
sistema grava todos os títulos que foram pagos com o cheque
selecionado, permitindo a consulta de informações
desejadas. 

  

  

 

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