estornoFAQ - NXS

Como fazer o estorno de uma nota fiscal de serviço?

Objetivo: verificar como fazer o estorno de uma nota fiscal de serviço. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Faturamento O usuário deve acessar a aba Comércio, localizar o menu Faturamento>Devoluções e Cancelamentos>Estorno de nota de serviço, conforme figura abaixo: Figura 1, Aba Comércio, Menu Faturamento. Em seguida, incluir o seu “usuário e… ler mais »

Como realizar o estorno de uma NF-e?

Como realizar o estorno de uma NF-e. Área: Comércio / FAQ / Faturamento. Como fazer 1 Introdução Este material tem como objetivo exemplificar como fazer o estorno de uma NF-e. 2 Estorno de Nota Fiscal   Acessar a Aba Comércio Figura 1. Aba Comércio   Ir à opção Faturamento à Devoluções e Cancelamentos àEstorno de… ler mais »

Como fazer uma nota fiscal de devolução do cliente para a empresa?

Como fazer uma nota fiscal de devolução do cliente para a empresa. Área: Comércio / FAQ / Faturamento. Como fazer 1 Introdução Quando o destinatário de uma nota fiscal devolve as mercadorias é necessário fazer um cancelamento dessa nota fiscal, porém após ultrapassar o prazo de cancelamento é necessário fazer uma nota fiscal de devolução,… ler mais »

Cheques Emitidos

Cheques Emitidos. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Cheques Emitidos – Controle O controle de Cheques Emitidos registra as informações de todos os cheques processados e impressos no Sensum NXS – Finanças. O objetivo é manter um histórico e a possibilidade de recuperar estes dados caso ocorra um cancelamento ou qualquer outro tipo de… ler mais »

Configuração dos Títulos a Pagar

Configuração dos Títulos a Pagar. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Propriedades do Contas a Pagar Esse módulo contém as configurações do módulo de Contas a Pagar, alterando o funcionamento desse módulo. Permitir somente o pagamento de títulos previamente liberados: Através dessa opção, a baixa de um título a pagar fica restrita aos títulos… ler mais »

Configurações do Contas a Receber

Configurações do Contas a Receber. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Propriedades do Contas a Receber Nesse módulo são realizadas as configurações do módulo de Contas a Receber. Permitir a exclusão de um título gerado pelo faturamento: Essa opção permite a exclusão de uma duplicata gerada a partir de um dos módulos de faturamento,… ler mais »

Propriedades do Controle de Pedidos

Propriedades do Controle de Pedidos. Área: Comércio / Módulos Operacionais. Como fazer Aba Geral Sugerir Sempre * Não permitir alterar o estoque sugerido: com esta opção marcada, ao ser feita a venda do pedido, apenas o estoque sugerido ficará habilitado para seleção. Aba Clientes e Descontos * Sugerir o desconto máximo como padrão: Esta propriedade… ler mais »

Como fazer o cancelamento de uma Nota Fiscal?

Objetivo: cancelar uma nota fiscal através do sistema NXS. Como fazer 1 Introdução 2 Cancelamento de Notas Fiscais   Acessar a Aba Comercio Figura 1. Aba Comércio   Ir na opção Faturamento à Devoluções e Cancelamentos à Cancelamento de Nota Fiscal: Figura 2. Cancelamento de Nota Fiscal   Irá aparecer a tela para que coloque… ler mais »

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