Gerador de Duplicatas

Gerador de Duplicatas. Área: Finanças / Módulos Operacionais.

Como fazer

Contas
a Receber

Gerador
de duplicatas

É um
módulo expresso de lançamento de contas
a receber
.
Gera duplicatas com um mesmo fim, com valores e vencimentos iguais,
para uma certa quantidade de clientes.

Determine o intervalo
de clientes para os quais serão gerados os
títulos. Este intervalo pode ser especificado diretamente,
marcando a opção “clientes”
ou pela opção
“representante”:

1.
Opção “clientes”:
será digitado o intervalo de clientes. Por exemplo, do
cliente 1 ao 10;

2.
Opção “representante”:
será digitado o intervalo de representantes. Por exemplo, do
representante “1” ao “3”.
Consequentemente serão relacionados os clientes vinculados
ao intervalo de representantes escolhido. Mais um exemplo: o
representante “1” está vinculado aos
clientes 2, 4 e 6. O representante “2” aos clientes
1, 3 e 5. E o representante “3” aos clientes 7, 8 e
9. Portanto, serão selecionados os clientes entre 1 e 9;

Escolhendo o
intervalo, digite as seguintes informações em
comum para os títulos que serão gerados:

% Mora: Percentual
de Mora Diária aplicada sobre o valor original do
título;

% Multa e Após:
Nestes campos será informado o percentual de multa,
calculado sobre os dias que se seguem após a data
especificada. Por exemplo: % Multa = 2,5% após 5 dias (quer
dizer, após 5 dias do vencimento será cobrada
multa de 2,5% do valor original do título);

% Desc. E Até:
Campo para concessão de desconto. Por exemplo: % Desc. = 10%
até 10 dias (quer dizer, até dez dias antes do
vencimento será concedido um desconto de dez por cento);

Valor da Parcela:
É o valor original de cada parcela a ser gerada;

Prazo:
São os dias entre cada parcela. Se a primeira parcela no dia
01/05/2003 e o prazo é de 20 dias, a segunda parcela
vencerá no dia 21/05/2003, a terceira, no dia 10/06/2003 e
assim por diante;

Número Parc.
(quantidade de parcelas): Determina a quantidade de
parcelas a serem geradas para cada cliente;

Cobrança:
O tipo de cobrança utilizado para a
quitação dos títulos (dinheiro,
cheque, banco, duplicata…);

Data da Emissão:
Data pela qual está sendo efetuado o lançamento
das contas;

Número do primeiro
título e Série: Como
serão gerados vários títulos com uma
mesma finalidade, informa-se nestes campos o número do
primeiro título que será gerado e a sua
série, sendo que os demais acompanharão um
sequencial;

Referente:
Compreende a descrição ou finalidade das
duplicatas geradas. Exemplo: “Referente ao pagamento de taxa
de manutenção”;

Digitadas estas
informações, clique em “gerar
títulos”. Uma barra de progressão ao
lado, informará o término desta
operação (quando as parcelas surgirem na tabela).
Para concluir o lançamento para o contas
a receber
,
clique em “gravar”. Para iniciar uma nova
geração de títulos, clique em
“novo lote”.

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