Como conceder desconto a uma Duplicata?

Objetivo: descontar duplicatas no Sensum NXS.

Como fazer

1 Introdução

2 Desconto de Duplicatas

Para ser feito o
desconto de duplicatas, o primeiro passo é criar uma Conta Corrente com a
finalidade de colocar as perdas/descontos referentes a essas
duplicatas.

  1. Acessar a aba Finanças > Conta Corrente > Cadastros > Conta
    Corrente, abrirá o formulário para cadastro de Conta Corrente:

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 1. Sensum NXS, aba Finanças ? Cadastro de Conta Corrente.

    Figura
    1.
    Sensum NXS, aba Finanças ? Cadastro de Conta Corrente.

  2. No formulário de
    cadastro deverá clicar em Incluir e preencher o campo Banco, uma sugestão é
    colocar o nome “Perdas e Descontos” e também ativar as opções ‘Utilizado como
    Conta Corrente Interna’ e “Utilizada para registrar a baixa de duplicatas
    consideradas como perdidas”, o restante das opções o preenchimento é
    opcional:

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 2. Sensum NXS, Cadastro de Conta Corrente.

    Figura
    2.
    Sensum NXS, Cadastro de Conta Corrente.

  3. Após finalizar o cadastro da Conta Corrente, deverá acessar a aba
    Finanças e o módulo de Contas à Receber.

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 3. Sensum NXS, aba Finanças ? Contas a Receber.

    Figura
    3.
    Sensum NXS, aba Finanças ? Contas a Receber.

2.1 Desconto de Duplicatas para uma
fatura (boleto)

  1. Para fazer o
    desconto da duplicata de uma fatura com o tipo de cobrança boleto, terá que
    procurar a fatura ao qual deseja fazer esse desconto e clicar na opção “Baixar”,
    irá ser habilitado os campos para ser feito a baixa, o campo “Valor” deverá ser
    preenchido com o valor que irá ser a Perda/Desconto.

    Exemplo: Se for
    uma fatura de R$1000,00 e precisar fazer um boleto com o valor de R$800,00, no
    campo valor deverá colocar R$200,00.

  2. No campo C/C deverá selecionar a conta corrente que foi criado para
    a Perda/Desconto e clicar em gravar.

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 4. Sensum NXS, Contas à receber > Baixa de duplicata

    Figura
    4.
    Sensum NXS, Contas à receber > Baixa de duplicata

  3. Irá abrir o
    formulário para a diferença apurada na cobrança da duplicata, nesse formulário
    deverá ser colocado uma justificativa e selecionar a opção Gerar um Título
    Complementar, preencher o campo competência e “Vencimento em” e a opção “Incluir
    a justificativa da diferença nas observações” (opcional):

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 5. Sensum NXS, Diferença apurada na cobrança da duplicata

    Figura 5. Sensum NXS,
    Diferença apurada na cobrança da duplicata

  4. Ao clicar em
    proceder será gerada a nova fatura com a diferença apurada, ficando possível a
    impressão do boleto com esse valor da diferença.

    Observação:
    Poderá ser usado esse método para todos os tipos de cobrança.

2.2 Desconto de duplicatas para uma
fatura (opcional)

  1. Para fazer o
    desconto da duplicata de uma fatura com tipo de cobrança que não seja boleto,
    poderá ser feito somente no momento da baixa, deverá procurar a fatura ao qual
    deseja fazer esse desconto e clicar na opção “Baixar”, sendo habilitados os
    campos para ser feito a baixa. O campo “Valor” deverá ser preenchido com o valor
    pago da fatura.

    Exemplo: Se for
    uma fatura de R$1000,00 e o cliente pagar R$700,00, no campo valor deverá
    colocar R$700,00.

  2. No campo C/C
    deverá selecionar a conta corrente ao qual vai entrar o valor.

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 6. Sensum NXS, Contas à Receber ? Baixa de Duplicata

    Figura 6. Sensum NXS,
    Contas à Receber ? Baixa de Duplicata

  3. Irá abrir o
    formulário para a diferença apurada na cobrança da duplicata, nesse formulário
    deverá ser colocado uma justificativa e selecionar a opção Desconsiderar a
    diferença entre o valor devido e o recebido, ao clicar em proceder, a diferença
    apurada será desconsiderada e o valor recebido está na conta
    corrente.

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 7. Sensum NXS, Diferença apurada na cobrança da duplicata ? Desconsiderar a diferença.

    Figura 7. Sensum NXS,
    Diferença apurada na cobrança da duplicata ? Desconsiderar a diferença.

    Observação: Para
    ter o controle da diferença nessa situação, pode-se verificar a partir do
    relatório “Diferenças na cobrança do contas a receber por período”, que se
    localiza no Contas à Receber > Relatórios > Diversas > Diferenças na
    cobrança do contas a receber por período

2.3 Desconto de duplicatas para mais de
uma fatura (negociação de duplicatas)

  1. No módulo de Contas a Receber ao acessar o ícone 33944 2 >
    Negociação de Duplicatas será aberto o formulário para a negociação de
    duplicatas:

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 8. Sensum NXS, Contas à Receber ? Negociação de Duplicatas

    Figura
    8.
    Sensum NXS, Contas à Receber ? Negociação de Duplicatas

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 9. Sensum NXS, Negociação de Duplicatas

    Figura
    9.
    Sensum NXS, Negociação de Duplicatas

  2. Clicando na
    opção Selecionar Duplicatas, será aberta a grade para localizar um cliente,
    selecionando o cliente, abrirá a listagem com todas as duplicatas desse cliente,
    para selecionar as duplicatas deverá clicar no quadrado em branco da coluna
    “OK”:

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 10. Sensum NXS, Seleção de Duplicatas a Negociar.

    Figura 10. Sensum NXS,
    Seleção de Duplicatas a Negociar.

  3. Após selecionar
    as duplicatas deverá clicar em sair, abrirá uma tela informando as duplicatas
    que foram selecionadas e após sair novamente aparecerá a tela de negociação de
    duplicatas (Figura 9).

  4. O valor da
    renegociação não poderá ser inferior ao valor original das parcelas
    selecionadas, podendo ser igual ou maior, deverá preencher os campos
    representantes, conta de lançamento, forma de cobrança e quantidade de parcelas,
    após fazer esta operação aparecerá a grade com o parcelamento:

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 11. Sensum NXS, Negociação de Duplicatas ? Grade de Parcelamentos.

    Figura
    11.
    Sensum NXS, Negociação de Duplicatas ? Grade de Parcelamentos.

    Na grade de
    parcelamento, os campos vencimentos, valor e cobrança são editáveis, a somatória
    dos valores do parcelamento deverá ser o mesmo valor do campo “Novo valor para o
    parcelamento”.

    Para dar o
    desconto dessas duplicatas, deverá colocar as parcelas conforme você negociar
    com o seu cliente, como o valor dessas parcelas é menor que o valor da
    negociação, deverá criar uma fatura com a diferença e baixar como perdas e
    descontos.

    Exemplo: Se
    negociar duplicatas em que seu valor total for R$1000,00 e irá negociar com o
    cliente dois boletos de R$400,00 a diferença de R$200,00 deverá ser inserida em
    uma terceira parcela e baixar essa parcela na conta corrente de Perdas e
    Descontos:

    Como conceder desconto a uma Duplicata. Figura 12. Sensum NXS, Negociação de Duplicatas, Lançar C/C de Perdas e Descontos.

    Figura
    12.
    Sensum NXS, Negociação de Duplicatas, Lançar C/C de Perdas e Descontos.

  5. Após colocar o
    parcelamento clicar em Gerar, será alertado se deseja continuar com a negociação
    e após clicar em sim será gerado as novas parcelas, será perguntado se deseja
    imprimir a relação das duplicatas negociadas (opcional).

    A duplicata
    gerada com a diferença deverá baixar manualmente na Conta Corrente Perdas e
    Descontos.

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