Como tratar um cheque devolvido?

Objetivo: o módulo de Cheques devolvidos.

Como fazer

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Introdução

Para tal
procedimento parte-se da seguinte condição. O cheque do cliente foi recebido,
dado entrada no sistema, e depositado através do modulo de depósito em conta
corrente.

Quando o cheque
foi depositado, foi selecionada a conta corrente destino. Para iniciar o
procedimento de devolução abriremos o modulo de conta corrente localizado na aba
Finanças, item Conta corrente.

2 Conta Corrente

  1. Localiza-se
    então a conta corrente a qual o cheque foi depositado, e clica-se no botão
    Incluir (Figura 1).

    Como tratar um cheque devolvido. Figura 1. Inclusão Lançamento Conta corrente

    Figura 1.
    Inclusão Lançamento Conta corrente

  2. Preenche-se os
    dados de Emissão, Data Vencimento, Descrição, o numero de documento, a Operação
    é saída (-), o valor do cheque, e marca-se a opção “Cheque Devolvido”. Clica-se
    no botão Gravar, após isto a tela de “Controle de Cheques devolvidos” (Figura 2)
    se abrirá.

    Como tratar um cheque devolvido. Figura 2. Controle de Cheque de terceiros devolvidos

    Figura 2.
    Controle de Cheque de terceiros devolvidos

  3. O sistema
    sugerirá o cheque a partir do valor adicionado na operação da conta corrente.
    Caso haja mais de um cheque com o mesmo valor o sistema listará todos e
    permitirá o usuário escolher o cheque.

  4. Clicando em Ok,
    o cheque estará todo lançado no modulo de cheques de terceiros devolvidos, basta
    clicar no botão gravar e sair. Este valor sairá da conta corrente.

    Para fazer a
    cobrança deste cheque, é necessário entrar no modulo de prestação de contas (Aba
    Financeiro, item Prestação de Contas).

3 Prestação de Contas

  1. Clica-se no
    botão incluir, na aba dados, preenche-se os campos, Data, Referente ao mês, Ano,
    Representante e Observações. Na aba duplicatas cobradas, clica-se no botão de
    Binóculo ao lado do campo duplicata, seleciona-se o cliente, e uma nova tela
    será exibida (Figura 3)

    Como tratar um cheque devolvido. Figura 3. Duplicatas / Cheques em aberto

    Figura 3.
    Duplicatas / Cheques em aberto

  2. A primeira
    grade, ficam relacionadas às duplicatas (Contas a receber) em aberto, na grade
    abaixo, estão relacionados os cheques devolvidos em aberto. Basta selecionar o
    cheque que deve ser cobrado, confirmar o valor clicando com o mouse no campo
    valor recebido, e clicar no botão sair. Fazendo este procedimento, o cheque se
    encontrará na aba Cheques cobrados. A partir daí o cheque deve ser tratado da
    mesma forma que as duplicatas.

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